По Какому Курсу Делать Возврат Товара На Дату Возврата Или На Дату Первоначальной Реализации

Возврат товара поставщику

Д-т 19 К-т 60 — отражен НДС по оприходованному товару; Д-т 41 К-т 60 — товар, по которому поставщик устранил дефекты на основании акта о браке оприходован на склад покупателя; Д-т 19 К-т 60 — отражен НДС по оприходованному товару, по которому поставщик устранил дефекты;

Д-т 41 К-т 60 — оприходована вся партия товаров, полученных от поставщика; Д-т 19 К-т 60 — отражен НДС по оприходованным товарам; Д-т 60 К-т 51 — оплачены поставщику полученные и оприходованные товары; Д-т 68 К-т 19 — предъявлен к зачету НДС по оприходованному и оплаченному товару. На основании акта о браке и накладной на возврат поставщику товара необходимо сделать следующие проводки:

Возврат товара является реализацией

Этот счет-фактуру надо зарегистрировать в части 1 журнала учета счетов-фактур и в книге прода ж п. 3 ст. 168 НК РФ ; Письмо Минфина от 20.02.2012 № 03-07-09/08. Восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету по первоначальному счету-фактуре, полученному от продавца при приобретении возвращаемых товаров, не нужно.

от 16.05.2012 № 03-07-09/56. Некоторые бухгалтеры считают, что при возврате всех товаров неплательщиком НДС можно корректировочный счет-фактуру не составлять, а зарегистрировать первоначальный счет-фактуру в книге покупок. Однако мы так делать не советуем.

Возврат товара в у е по какому курсу

А если покупатель возвращает уже оприходованный товар, то он должен выставить счет-фактуру. Как при обычной реализации. Так считают налоговики — письмо ФНС России от 5 июля 2012 г. № АС-4-3/[email protected] На основании этого документа вы примете НДС к вычету. И скорректируете свои доходы и расходы того периода, в котором прошла реализация.

Что у покупателя? Если на момент приемки вы обнаружили брак и отказались от какой-то части товара, то рассчитывайтесь с поставщиком только за принятые ТМЦ. К вычету вы принимаете НДС по первичному счету-фактуре, выставленному продавцом при отгрузке. Но только в той части, которая принята на учет (письмо Минфина России от 12 мая 2012 г. № 03-07-09/48).

Возврат товара поставщику

Для составления акта нужна группа лиц – членов комиссии, с обеих сторон. Если поставщик не возражает, составить акт можно и без его участия. К составлению документа иногда привлекаются оценочные компании и независимые эксперты.

Если за товар был уплачен НДС, то поставщик должен изменить счет-фактуру в связи с тем, что товара было приобретено меньше – значит, меньше будет и НДС. Новая счет-фактура присылается в течение 5 рабочих дней.

О возврате товаров, обратной реализации и программе, «которая так не делает»

Если стоимость возвращаемых товаров прогоняется через счет 76 (без использования счета 90), стандартная бухгалтерская программа не позволяет автоматически сформировать счет-фактуру на стоимость этих товаров. Чтобы его сформировать, она (программа) «требует» провести возврат как реализацию. И многие бухгалтеры воспринимают это как аргумент в пользу того, что счет-фактура выписывается только в том случае, если речь идет об обратной реализации.

Рекомендуем прочесть:  Транспортная Карта Купить В Липецке Цена

Что касается НДС, то в соответствии с рекомендациями ФНС России (см. письмо ФНС от 05.07.2012 № АС-4-3/11044) покупатель, возвращающий товар, принятый им к учету, должен выписать на имя своего поставщика счет-фактуру на стоимость возвращаемых товаров. Этот счет-фактуру покупатель регистрирует в своей книге продаж, соответственно, отраженная в нем сумма учитывается как выручка от реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС (в декларации по НДС покупателя эта сумма пройдет в Разделе 3 именно в составе выручки).

Учет возврата товаров от покупателя

При замене товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки (модели, артикула) прием товара от покупателя и передача ему товара надлежащего качества оформляются накладными на основании заявления при наличии товарного или кассового чека или иных доказательств совершения факта покупки. При этом перерасчет продажной цены не производится.

Возврат товаров покупателями, которые не являются плательщиками НДС. Такие покупатели не имеют права выставлять счета-фактуры. Поэтому продавец вносит исправления в собственный счет-фактуру, выписанный при первичной отгрузке, и регистрирует его в части возвращенных товаров в книге покупок. При этом не имеет значения, успел покупатель – неплательщик НДС принять к учету возвращенные товары или нет.

Возврат товара по договору в у

Разногласия по ситуации.
Мнение поставщика:поставщик хочет видеть документы на возврат в рублях по курсу на день ЕГО ОТГРУЗКИ,условно говоря,по курсу 2011г.
Его обоснование:по какому курсу поставили товар,по такому принимают возврат.Сумма в рублях по отгрузке=сумме в рублях по возврату.

Разногласия по ситуации.
Мнение поставщика:поставщик хочет видеть документы на возврат в рублях по курсу на день ЕГО ОТГРУЗКИ,условно говоря,по курсу 2011г.
Его обоснование:по какому курсу поставили товар,по такому принимают возврат.Сумма в рублях по отгрузке=сумме в рублях по возврату.

Возврат товара поставщику обратная реализация

Обратная реализация не требует, чтобы оформлялся акт ф. ТОРГ-1, поэтому приобретатель просто отправляет для поставщика счет-фактуру на сумму, равную стоимости передаваемого товара. Затем этот документ фиксируется через регистрацию в книге продаж. Подробно об этом процессе можно узнать в письмах МФ РФ №№ 03-07-09/17 (02.03.2012), 03-07-11/79 (23.03.2012).

То, что продукция не соответствует заявленным изначально условиям договора, может вскрыться в процессе ее примерки. Но бывают и скрытые дефекты, на обнаружение которых требуется время. По этой причине изделия в учете потребителя могут быть, и оприходованными и нет.

Возврат товара поставщику как обратная реализация

Предположим, что бывший покупатель товара (а теперь – его продавец) применяет «упрощенку», платит ЕНВД, то есть не является плательщиком налога. Значит, при возврате он не может выставить счет-фактуру. Вправе ли в такой ситуации бывший поставщик поставить НДС по возвращенным товарам к вычету?

Именно поэтому контролирующие органы расценивают возврат, осуществляющийся по основаниям, прямо не предусмотренным законодательством (например, возврат качественного товара), как еще один договор купли-продажи товара. Со всеми вытекающими налоговыми последствиями.

Рекомендуем прочесть:  Окружающий Мир 2 Класс Рассказ О Профессии Судьи

Обратная реализация

Поставщик — это продавец, который покупает группу товаров или единичный товар, для последующей его реализации. Поставщиком быть и сам производитель, который изготовил изделие, и какое-либо частное лицо, либо юридическая организация.

Внимание! В «прибыльном» налоговом учете возвращенный товар надо принимать к учету по той стоимости, по которой вы учитывали его до продажи. Итак, когда покупатель по любой причине возвращает вам товар, его стоимость в налоговом учете заново определять не нужно.
Все операции как бы отменяются — по аналогии со сторнированием операций в бухучете.

Возврат товара поставщику как обратная реализация

Но на самом деле, согласно разъяснениям МФ РФ в письме № 03-07-11/128, 27.04.2007, если товар поставщику возвращен, то вся сумма налога должна будет подставиться на вычет, и не сможет быть компенсирована никаким образом за средства приобретателя. В связи с этим, когда имеет место обратная передача, покупатель не обязан направлять всю сумму налога в отдельном порядке.

Обратная реализация не требует, чтобы оформлялся акт ф. ТОРГ-1, поэтому приобретатель просто отправляет для поставщика счет-фактуру на сумму, равную стоимости передаваемого товара. Затем этот документ фиксируется через регистрацию в книге продаж. Подробно об этом процессе можно узнать в письмах МФ РФ №№ 03-07-09/17 (02.03.2012), 03-07-11/79 (23.03.2012).

Возврат товаров поставщику

Аптечные предприятия в своей деятельности нередко сталкиваются с проблемой возврата товара поставщику. Учет, документальное оформление и налоговые последствия такого возврата товаров зависят от того, на каком основании происходит этот возврат.

  • известить продавца о нарушении им условий договора купли-продажи;
  • оформить акт об обнаружении недостатков товара в произвольной форме;
  • направить продавцу составленный акт и претензионное письмо в произвольной форме, где указать свои требования к продавцу;
  • оформить возврат товара продавцу расходной накладной, в которой указывается покупная стоимость товара;
  • оформить счет-фактуру в 2 экземплярах, один из которых передается оптовой фирме, а второй регистрируется в книге продаж согласно п. 16 правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. N 914;
  • оформить сторнирующие записи в бухгалтерском учете на дату возврата;
  • оформить уточненные декларации по НДС за период, в котором был поставлен некачественный товар;
  • заплатить недоимку по НДС и пени в связи с излишне взятым к вычету НДС;
  • восстановленный НДС, подлежащий уплате в бюджет, отражается по строке 190 раздела 3 декларации по НДС за тот налоговый период, в котором товары возвращаются продавцу.

Учет некачественного товара, возвращенного покупателем

Альтернативный вариант учета основан на нормах гражданского и налогового законодательства и экономической сущности проведенной сделки. Так, возврат товара произошел вследствие ненадлежащего исполнения договора купли-продажи продавцом, следовательно, обязательства по договору не были исполнены и договор расторгается . Стороны договора возвращаются в исходное положение. Это означает, что товар изначально не переходил в собственность покупателя, так как продавец не выполнил должным образом свои обязательства . То есть нельзя считать товар реализованным для целей налогообложения прибыли: доход от продажи не получен, а расход не понесен . Тогда при возврате товара:

  • за тот отчетный (налоговый) период, когда произошла передача товара покупателю, нужно скорректировать величину доходов и расходов от реализации для целей налогообложения. Кстати, поступить таким образом предлагают сами налоговики в других своих разъяснениях ;
  • можно учесть стоимость некачественного товара в расходах на основании заключения экспертизы. Тот факт, что продавец не предъявил претензии по качеству товара поставщику, не влияет на признание стоимости товара в расходах, поскольку предъявление такой претензии — право, но не обязанность продавца .
Рекомендуем прочесть:  Мошенничество И Его Виды

Возврат экспортированного товара и — корректировка экспортной базы: заполняем НДС-декларацию

“ В строках 100 и 110 раздела 4 декларации по НДС отражается корректировка налоговой базы в отношении, в частности, реализованных товаров. Поскольку реализация таких товаров при подтвержденном экспорте облагается по нулевой ставке НДС, а исчисленная сумма налога по такой операции равна 0, то она не участвует в дальнейших расчетах суммы налога в этом разделе (при заполнении итоговых строк 120, 130). При изменении цен налоговые вычеты в разделе 4 не корректируются.

Поскольку меняется цена товара, изменяется и величина экспортной выручки, что должно быть учтено как в бухгалтерском учете, так и при расчете налога на прибыль. Для сопоставления данных сумма измененной выручки должна быть видна и в декларации по

Возврат товаров: Обратная реализация или исправительные проводки

Воспользуемся условиями примера 2. Но предположим, что по условиям договора между поставщиком и покупателем (ООО «Мания») последний может вернуть чайники, если они не будут проданы до 1 апреля 2008 года. Все чайники исправны. В установленный срок ООО «Мания» не реализовало ни одной штуки из партии. Поэтому компания возвращает товары поставщику. В день возврата бухгалтер фирмы-покупателя выписал счет-фактуру на сумму 1 770 000 руб. и зарегистрировал его в книге продаж.

Однако на практике покупатели, получив товар, который не соответствует условиям договора, уже не доверяют такому поставщику, стремясь разорвать с ним всяческие договорные отношения. Нас в этом случае интересует, как такой разрыв отношений будет зафиксирован в учете?

Тема: Курсовые разницы при возврате товара поставщику

возврат товара — это расторжение договора купли-продажи. При этом стороны возвращаются к первоначальному состоянию. Вы возвращаете товар, который получили, а вам возвращают деньги (рубли), которые вы уплатили, никаких «курсов у.е.» при этом не применяется. Если, конечно, в договоре не предусмотрен какой-то особый порядок расторжения. Но, думаю, Вы бы тогда и вопросов не задавали.

Спасибо. Возврат компенсируется во взаиморасчетах путем уменьшения нашей задолженности перед поставщиком, т.к. товар был отгружен на условиях отсрочки платежа.Те. деньги не возвращаются.
Возврат был оформлен как обратная реализация с выставлением сч/ф и т/н
Дт 76.32 Кт41.01 Списана ст-ть товара 1,000 5040,64

Adblock detector